Número 002965
Credor 45.735.479/0001-42 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 31/07/2024 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS JULHO/2024 - 3020106
Dotacao 010501.0412200012.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901101
Valor 65.488,83
Original 65.488,83
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 65.488,83 (ver detalhes)
Pago 65.488,83 (ver detalhes)