Número 002973
Credor 45.735.479/0001-42 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 31/07/2024 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS JULHO/2024 - 1021002
Dotacao 010701.1236500012.001 31901100 02.26100
Subelemento 31901101
Valor 158.459,64
Original 158.459,64
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 158.459,64 (ver detalhes)
Pago 158.459,64 (ver detalhes)