Número 003719
Credor 45.735.479/0001-42 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 30/09/2025 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 - 1020700
Dotacao 010201.0412200012.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901199
Valor 123.992,70
Original 123.992,70
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 123.992,70 (ver detalhes)
Pago 123.992,70 (ver detalhes)