| Número | 004253 |
| Credor | 11.839.940/0001-95 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 31/10/2025 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS OUTUBRO/25 - CELETISTA/ ESTAGIÁRIOS - 1020300 |
| Dotacao | 010301.2781100052.010 33903600 01.11000 |
| Subelemento | 33903607 |
| Valor | 3.385,80 |
| Original | 3.385,80 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 3.385,80 (ver detalhes) |
| Pago | 3.385,80 (ver detalhes) |

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