Número Empenho 002925/2024
Modalidade 013 - Pregão
Número Liquidação 006131
Data 31/07/2024 00:00:00
Data Vencimento 29/08/2024 00:00:00
Valor 1.285,06
Pago 1.285,06
Dotacao 010801.1030200182.047 33903900
Credor TRANSAUDE SERV. TRANSPORTE ESPEC- SAUDE LTDA
CNPJ Credor  13.420.499/0001-38
Documento Fiscal  000479