Número de Pagamento | 003817 |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Número Liquidação | 006119 |
Data Pagamento | 31/07/2024 00:00:00 |
Data Vencimento | 01/01/0001 00:00:00 |
Justificativa | |
Histórico | PARCIAL REF.ADITAMENTO AO CONVÊNIO 01/2021- SUS- CEF AG 0905 C/C 1374-3 |
Valor Pago | 335.000,00 |
Dotacao | 010801.1030300182.050 33903900 |
Credor | SANTA CASA DE MISERICORDIA CASA BRANCA |
CNPJ Credor | 47.024.005/0001-18 |
Documento Fiscal | 147/24-Conv.01/21 |